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太阳city集团61999线上游戏 - 太阳city集团61999游戏网公务卡管理办法

时间:2021-05-10 15:37

第一章  总则

第一条  为进一步深化国库集中支付制度改革,规范单位财政授权支付业务,方便单位用款,减少现金结算,提高财政资金支付透明度,加强预算执行监督管理,根据《银行卡业务管理办法》(银发〔199917号)、《支付结算办法》(银发〔1997393号)和《怀柔区行政事业单位公务卡制度改革实施方案》(怀财国库〔2012689号)等有关规定,参照《北京市市级行政事业单位公务卡管理暂行办法》(京财国库〔20073293号),制定本办法。

第二条  本办法所称公务卡,是指本单位相关工作人员持有的,主要用于日常公务支出和财务报销业务的信用卡。

第三条  单位财政授权支付业务中的会议费、差旅费、招待费、培训费、办公费、租赁费以及日常零星购买支出等,一般应当使用公务卡结算。

第四条  持有公务卡的工作人员(以下统称持卡人)应当妥善保管公务卡,规范使用公务卡办理公务支出的支付结算业务,并及时向所在单位财务部门申请办理报销手续。

第五条  实行公务卡结算方式不改变本单位现行财务管理制度、会计核算办法与报销基本流程。

第二章  公务卡日常管理

第一条 公务卡实行“一人一卡”实名制。教职工个人为公务卡持卡人并承担相应法律责任。

第二条 学院公务卡的发卡行是中国银行怀柔北大街支行。

第三条 公务卡申领程序。申请人本人如实填写公务卡申请表,经所在部门审核后,连同本人身份证复印件一并送交财务室,财务室审核后统一将申请人资料送交发卡行,发卡行按规定程序发卡。

第四条 原则上公务卡的信用消费单笔不得超过2万元,月透支余额不得超过5万元。

第五条 发卡行可根据持卡人的资信情况对公务卡信用额度进行调整(公务卡信用额度:处级班干部5万元、科级班干部3万元、职员2万元)。

第六条 公务卡的注销。公务卡持卡人退休、调出学校等,财务室将通知银行取消该公务卡业务,届时该卡将不再享受公务卡免年费等优惠政策,持卡人可自主决定继续持卡或注销该卡。

第七条 持卡人应妥善保管公务卡及密码,如存在公务卡遗失、被盗或者被其他人占有的情形,持卡人应及时致电发卡行客户服务热线,办理挂失手续并申请补办新卡,收到新卡后到财务室办理登记手续。

第八条 持卡人要严格遵守国家关于银行卡使用管理的有关规定,规范使用公务卡。严禁持卡人违规使用公务卡。原则上不允许持卡人通过公务卡提取现金。对恶意透支、拖欠还款等所产生的后果,由持卡人负责,学校不承担由此引发的任何责任。

第三章 公务卡消费的报销

第一条 公务卡是以教职工个人名义在银行办理的贷记卡,持有公务卡的工作人员在持卡消费时,未办理报销手续前,无论是公务消费还是个人消费均属个人消费行为,个人承担全部还款责任。

第二条 公务卡的结算范围。原使用现金结算的公用经费支出(包括办公费、差旅费、印刷费、培训费、会议费、招待费、租赁费及5万元以下的零星购买支出等),能够满足公务卡受理条件的,均应使用公务卡结算。具体范围见北京市财政局《关于实施市级预算单位公务卡强制结算目录的通知》。现阶段,公务卡仅用于办理人民币支出结算业务。

第三条 5万元以下的零星购买支出除使用公务卡结算外,也可使用转账方式结算。支付给个人的工资、津补贴、劳务报酬等工资性支出仍通过个人工资卡结算。

第四条 使用公务卡结算,不改变学校现行财务管理制度、报销审批程序和会计核算方法。

第五条 公务卡的结算程序:

1.对于各类公务支出,持卡人应在公务卡信用额度内,先刷卡消费,取得公务卡消费交易凭条(POS小票)和报销发票等财务报销凭证,凭公务卡消费交易凭条和合法报销发票等,完成正常审批程序后,到财务室办理报销还款手续。

2.财务室按规定对报销凭证进行审核,对符合财务制度规定并且手续齐全的支出,财务人员登录公务卡支持系统,根据持卡人提供的姓名、交易日期和消费金额等信息(POS小票信息),查询核对公务消费,并录入报销信息,经系统审核确认后予以报销,并将报销金额转入持卡人的公务卡中归还公务卡透支款。报销费用与提供的发票、银行卡消费凭证(POS小票)不相符的不能报销。

第六条 为保证公务卡按期还款,避免因还款不及时导致个人信用损失和产生利息、滞纳金等额外费用,持卡人使用公务卡消费结算的各项公务支出,必须在消费发生后的两周内,持手续齐全的单据到财务室办理报销手续。因手续不全、票据不合法等原因无法及时报账的,公务卡消费额由持卡人自行还款。学院不承担因还款不及时等产生的利息、滞纳金、手续费等费用。

第七条 确因工作需要,持卡人不能在规定的免息还款期内返回学院办理报销手续的,可由持卡人委托其他人员代为办理。或持卡人及其委托人向单位财务部门提供持卡人姓名、交易日期和每笔交易金额的明确信息,办理相关借款审批手续后,于免息还款期之前,先将资金转入公务卡,待持卡人返回学校后补办报销手续。

第八条 持卡人使用公务卡同时进行公务和个人消费时,必须将公务消费与个人消费部分区分开,应分别刷卡支付,并分别打印交易消费凭条和报销发票,财务部门只对公务消费部分进行报销。

第九条 因供应商退货等原因,导致已报销资金退回公务卡的,持卡人应及时将相应的报销款项退回财务部门,由财务部门负责办理资金退回手续。

第十条 实行公务卡制度后,个人原则上不再办理现金借款(转账汇款可正常办理借款),持卡人在执行公务中也不允许从公务卡透支提取现金,学校不承担因透支提取现金产生的利息、手续费等费用。

九、实行公务卡结算方式后,属于下列情况之一的,可继续使用现金结算:

(一)个别确实不具备刷卡条件的场所发生的200元以下零星支出;

(二)签证费、快递费、过路过桥、停车费、出租车费、公交费。

(三)按规定支付给非本单位个人支出。

除上述情况外,因特殊情形确实不能使用公务卡结算的,应报财务部门批准,并写未使用公务卡说明,经领导签字后跟发票一起入账。

第四章 管理职责

第一条  财务室在公务卡管理工作中的主要职责:

(一)选择学院公务卡发卡行,签订公务卡服务协议。

(二)组织学院工作人员统一办理公务卡,做好新增、调动、退休等人员的公务卡管理工作。

(三)通过公务卡支持系统,审核持卡人提请报销的公务卡消费信息,及时办理公务卡报销、还款和资金退回等业务,及时下载保存报销还款信息,做好相关账务处理工作,并按月与发卡行就公务卡报销还款情况进行对账。

(四)配合财政部门做好公务卡监督管理等有关工作。

(五)协助发卡行向本单位有逾期欠款的持卡人催收欠款。

第二条 各部门负责人的主要职责:

(一)严格执行财经纪律,对本单位公务卡持卡人的公务消费行为进行管理和审核,严格控制支出,杜绝超范围、超标准支出,杜绝个人消费公款报销行为,确保公务消费支出控制在规定范围之内。

(二)督促本单位持卡人及时办理公务卡项下公务消费支出的报销。

第三条  持卡人的主要职责:

(一)按规定申请办理公务卡,妥善保管卡片和密码,并承担因个人保管不善或还款不及时等原因引起的公务卡有关费用。

(二)执行公务所需支出,按规定使用公务卡结算和报销,并接受财政、财务、审计等部门对公务支出的监督审核。

(三)及时归还公务卡项下银行欠款。因离职、退休等原因离开学校,应清理公务卡项下债权债务,并停止其公务卡的使用。

(四)遵守国家关于银行卡使用管理的法律法规和本办法有关规定,规范使用公务卡。

(五)严禁违规使用公务卡、恶意透支、拖欠还款或将非公务支出用于公务报销。

第五章 附则

第一条  持卡人对公务消费交易发生疑义,可联系发卡行按其相关规定进行交易查询;对公务卡报销还款情况发生疑义请到财务室查询。

第二条 本办法由财务室负责解释。

第三条 本办法自201711日起施行。


附件1:《关于实施市级预算单位公务卡强制结算目录的通知》


 

附件2

未使用公务卡结算说明

部门:                    报销人:

报销事由:

金额:

情况说明:

 

 

                                                     

经手人

签字:

分管财务院长:

签字:

院长:

签字:


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